异地预缴税款怎么算
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摘要:1、简易计税项目:应预缴的增值税=(预收的全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+3%)×3%;2、一般计税项目:应预缴的增值税=(预收的全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+9%)×2%;3、其他税种:预缴增值税计算后,按应缴增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加按项目所在地标准缴纳(无预缴)。如果印花税已在当地缴纳,将不再向机构所在地申报。
1、简易计税项目:应预缴的增值税=(预收的全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+3%)×3%;
2、一般计税项目:应预缴的增值税=(预收的全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+9%)×2%;
3、其他税种:预缴增值税计算后,按应缴增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加按项目所在地标准缴纳(无预缴)。如果印花税已在当地缴纳,将不再向机构所在地申报。企业所得税,由建筑企业总部直接管理的跨区域设立的项目部,应当按照项目实际营业收入的0.2%按月或者按季度由总部向项目所在地预缴企业所得税,项目部应当向当地主管税务机关预缴。
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异地预缴增值税税率是多少异地预缴增值税税率是指不同地区预缴增值税的税率,一般高于当地征收增值税的标准税率。比如北京月收入超过12000人民币的个人,累计增值税税率为3%。累计月收入超过48,000人民币的,预缴增值税税率为7%;累计月收入超过96,000人民币,增值税预缴税率为11%。
跨区域涉税事项报告的处理流程1、填写《跨区域税务相关事项报告表》:符合网上税务条件的,纳税人可以通过网上税务系统独立填写《跨区域税务相关事项报告表》。不具备网上纳税条件的,纳税人应当向主管税务机关(税务服务厅)填写《跨区域税务相关事项报告表》,并出示加载统一社会信用代码的营业执照复印件(未更改的税务登记证复印件)或加盖纳税人公章的复印件(以下简称“税务登记证”);实行实名办税的纳税人只需填写《跨区域涉税事项报告表》;
2、跨区域涉税事项报告:纳税人在经营场所首次办理涉税事项时,应当向经营场所的税务机关报告跨区域涉税事项。纳税人申报跨区域涉税事项时,应当出示加载统一社会信用代码的营业执照复印件(未更改许可证的,出示税务登记证复印件);
3、跨区域税务相关事项信息反馈:纳税人跨区域经营活动结束后,应当结清营业地税务机关的应纳税额和其他税务相关事项,并向营业地税务机关填写《营业地税务相关事项反馈表》。
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